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    何為審計

    作者:財務部 強春寧 日期:2017.12.29 閱讀:5432

    作為一個企業(yè),每年財務上的審計一波接一波,見了這么多審計,可是你真的了解審計嗎?何為審計?審計是由專職機構或人員接受委托或授權,以被審計單位的經(jīng)濟活動為對象,對被審計單位在一定時期的全部或一部分經(jīng)濟活動的有關資料,按照一定的標準進行審核檢查,收集和整理證據(jù),以判明有關資料的合法性、公允性、一慣性和經(jīng)濟活動的合規(guī)性、效益性,并出具審計報告的監(jiān)督、評價和鑒證活動。按照實施審計的主體不同,可分為國家審計、內(nèi)部審計、社會審計。

    國家審計。國家審計是憲法確立的一項政治制度安排,具有穩(wěn)固性、強制性和權威性,是國家治理的基石。國家審計為宏觀政策的制定提供決策依據(jù);維護財經(jīng)法紀,保障和促進各項宏觀調(diào)控政策的貫徹落實;追蹤反饋宏觀調(diào)控政策的運行效果。國家審計最主要的特點是法定性,審計機關做出的審計決定,被審計單位和有關人員必須執(zhí)行,審計決定涉及其他有關單位的,這些單位應當協(xié)助執(zhí)行。《中華人民共和國審計法》(簡稱《審計法》),是全國人大常委會按照立法程序?qū)彶橥ㄟ^的重要法律。其所規(guī)定的審計法律責任是指在國家審計監(jiān)督活動中發(fā)生的有關法律責任,它是國家審計的法律責任,不包括內(nèi)部審計和社會審計的法律責任。它是以行政責任為主的法律責任,也包括相應的刑事責任,但不包括民事責任。

    內(nèi)部審計。內(nèi)部審計是組織內(nèi)部實施的確認和咨詢活動,其目的在于通過運用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查和評價組織的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進組織完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標。內(nèi)部審計具有服務內(nèi)向性和相對獨立性的特點,審計機構和審計人員都在單位內(nèi)部。設立內(nèi)部審計機構的單位,可以根據(jù)需要設立審計委員會,配備總會計師。內(nèi)部審計機構對本單位的人財物、內(nèi)部控制制度和管理效益進行審計。

    社會審計。社會審計也稱注冊會計師審計或獨立審計,是指注冊會計師依法接受委托、獨立執(zhí)業(yè)、有償為社會提供專業(yè)服務的活動。社會審計有助于提高企業(yè)財務信息的質(zhì)量,促進企業(yè)完善內(nèi)部控制,提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。社會審計具有獨立性、委托性、有償性,社會審計組織出具的報告具有法律效力,在社會上具有公證作用。中國注冊會計師協(xié)會對社會審計進行統(tǒng)一行業(yè)管理,根據(jù)《注冊會計師法》的規(guī)定,我國注冊會計師只準設立有限責任會計師事務所和合伙會計師事務所,不準個人設立獨資會計師事務所。我國社會審計組織的業(yè)務范圍主要有審計業(yè)務和會計咨詢、會計服務業(yè)務,其中審計業(yè)務,非注冊會計師不得承辦。

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